
增值稅附加稅加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)10%之后,按扣除進(jìn)項(xiàng)10%的增值稅計(jì)提附加稅嗎?
答: 按你實(shí)際交給稅局增值稅去計(jì)提附加稅沒有交就不計(jì)提 你看銀行實(shí)際扣多少增值稅走了
上個(gè)月開出去18w銷項(xiàng)票,上個(gè)月也抵扣15w的進(jìn)項(xiàng)票,然后差額交的增值稅附加稅,這個(gè)做賬分錄要怎么寫啊
答: 借銷項(xiàng)稅額 18萬,貸進(jìn)項(xiàng)稅額15萬 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬,貸未交增值稅3萬,交稅做借未交增值稅 3萬 貸銀行,這個(gè)附加稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) ,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問下,對(duì)方公司給我們虛開了一張?jiān)鲋刀悓S眠M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)局查賬時(shí)查到了這張發(fā)票,需要補(bǔ)繳稅款和和滯納金,增值稅附加稅等稅款,我們需要怎么做這筆分錄
答: 你好 這個(gè)票是以前年度入賬的 還是今年的 您企業(yè)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是?


復(fù)雜的太陽 追問
2021-04-23 11:59
樸老師 解答
2021-04-23 12:03