請問老師幾年前認(rèn)證抵扣過的發(fā)票怎么做進(jìn)項稅額 問
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 答
什么叫應(yīng)及時披露的重大事件。 問
您好,及時披露的重大事件是指上市公司在特定時點或情況下必須向公眾公開的重要信息。 答
你好,假如無形資產(chǎn)申請了專利,但財務(wù)這沒有申報加 問
沒風(fēng)險 但是有研發(fā)的稅務(wù)局很有可能會要求寫說明。 答
向境外出售二手貨物,可以開具免稅發(fā)票,免增值稅? 問
根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅政策的通知》(財稅〔2012〕39 號)規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人出口的貨物,以及古舊圖書等貨物,適用增值稅免稅政策。因此,若出售的二手貨物屬于古舊圖書,或出口企業(yè)為小規(guī)模納稅人,向境外出售二手貨物可免征增值稅,可按規(guī)定開具免稅發(fā)票。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長期掛著會有稅 問
金額太大有風(fēng)險 隱瞞收入的風(fēng)險 答

小微企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
答: 小微企業(yè)盈利10萬,怎么還按25%繳納,怎么辦要選擇稅收優(yōu)惠明細(xì)表嗎?
小微企業(yè)的所得稅怎么征收企業(yè)所得稅?
答: 你好,年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;年應(yīng)納稅所得額超過100萬,不超過300萬的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅小微企業(yè),匯算清繳需要調(diào)增120萬的成本(重復(fù)出賬),1200000怎么計算所得稅(企業(yè)所得稅小微企業(yè))
答: 你好,調(diào)增120萬成本后,應(yīng)納稅所得額是多少?


陌上花開 追問
2021-04-23 16:28
宋生老師 解答
2021-04-23 16:29