
請問一般納稅人上月預(yù)付賬款但是沒收到發(fā)票,是按預(yù)付賬款入得賬,本月收到發(fā)票但是沒有銷項想先不抵扣,借:在建工程 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸預(yù)付賬款 這樣做對嗎
答: 同學(xué),你好 借:在建工程 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)貸預(yù)付賬款
老師,我想請教個問題,一季度的時候我們根據(jù)工程進度把預(yù)付賬款確認(rèn)了在建工程,當(dāng)時沒發(fā)票,就按含稅的金額確認(rèn)的在建工程,現(xiàn)在發(fā)票來了,我是不是需要把進項稅從在建工程里沖出來?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 藍字 貸:在建工程 紅字 是這樣嗎?
答: 你好,是的這樣,借在建工程 負(fù)數(shù),借進項稅額可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我之前收到發(fā)票已入賬,會計分錄,借:在建工程,借,應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額,貸:應(yīng)付賬款。現(xiàn)在對方開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,沖減一部分在減工程。這張負(fù)數(shù)發(fā)票我如何做會計分錄?
答: 借應(yīng)付賬款, 貸在建工程 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個在建工程沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)吧?

