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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-25 16:10

  你好   應交增值稅  =   稅負率3%*營業(yè)收入  =(銷項稅- 進項稅   -留抵進項稅 +進項稅轉(zhuǎn)出  )
帶數(shù)據(jù)進去就可以    反推需要認證多少進項稅拉   

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2021-04-25 16:10:09
應交增值稅=銷項-進項 也就是 不含稅收入*稅負率=銷項稅額-進項稅額;移項得公式:進項稅額=(不含稅收入*稅負率)-銷項稅額
2021-09-23 19:22:52
你好,你們那里稅費是多少呢
2020-04-15 16:15:48
你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
2020-05-04 14:00:21
你好,500萬除以1.16,不含稅的金額,然后乘以0.03,交稅的稅額,用這個數(shù)除以0.16,乘以1.16,減去500萬就是進項發(fā)票含稅的
2018-08-28 15:13:26
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