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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-26 09:28

 你好      借費用或者成本貸其他應(yīng)付款  ;  代收貨款:借  其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

張南 追問

2021-04-26 09:33

扣除的提成:借銷售費用貸其他應(yīng)付款嗎

meizi老師 解答

2021-04-26 09:36

 你好        扣除的提成是什么情況  ?

張南 追問

2021-04-26 09:39

銷售提成

張南 追問

2021-04-26 09:40

不是在貨款里扣除了交余款嗎

張南 追問

2021-04-26 09:40

還需要計提工資嗎?

meizi老師 解答

2021-04-26 09:45

 你好  提成你們是單獨發(fā)放的嗎?   那你就得計提 和支付才行 沖 其他應(yīng)付款

張南 追問

2021-04-26 09:51

不是在銷售貨款中扣除的

meizi老師 解答

2021-04-26 09:57

 你好      那你實際是啥情況。     

張南 追問

2021-04-26 10:37

你好,就是我最初說的那個
業(yè)務(wù)員兼投資人交回的貨款是主營業(yè)務(wù)收入-墊付-銷售提成的余款,這要怎么做分錄

meizi老師 解答

2021-04-26 10:41

 你好         墊付的費用    借費用或者成本貸其他應(yīng)付款  ;  代收貨款:借  其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   支付銷售提成:借銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬   借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款        借銀行存款  貸其他應(yīng)付款   

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您好同學(xué) 總經(jīng)理大錢進公戶是不能確認(rèn)收入的,確認(rèn)收入要有經(jīng)濟銷售業(yè)務(wù)的才行。不過不還了,可以當(dāng)做入資計入實收資本處理
2022-03-22 18:41:11
那你現(xiàn)在就調(diào)整就行了,你現(xiàn)在就是J以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
2022-03-14 10:59:04
你好 單純看這個分錄 不好說 要的實際業(yè)務(wù)
2020-05-25 13:08:09
也是其他應(yīng)付款-代繳社保
2020-04-27 08:56:47
您好 這樣賬務(wù)處理可以的
2019-11-30 12:32:10
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