老師您好,我們公司聘請個人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個不影響的 答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當月需要計提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽,獲獎著按偶然所得繳納個人 問
您好, 這個沒有限制,都需要申報 答

我們是受托方,幫委托方研發(fā)一個培訓(xùn)系統(tǒng),這個項目周期有點長,跨年了,發(fā)生費用時就不好計到成本(因為計到成本,月末就要結(jié)轉(zhuǎn),就要確認收入,還未開票,想等開票時確認收入)所以發(fā)生的費用成本時我計到研發(fā)支出-費用化支出這個科目過度,等確認收入時候再做紅沖重新計到成本。因為涉及到跨年,這部分的費用在匯算清繳時我應(yīng)該正常計入費用嗎?還是應(yīng)該把這個項目的費用提出來等確認收入時直接計入成本?關(guān)于匯算清繳時這部分的費用我應(yīng)該怎么處理?請教一下老師
答: 同學(xué)你好 你可以開票的時候確認收入的 成本也是開票之后結(jié)轉(zhuǎn)的
請問下研發(fā)支出費用化部分是一次性轉(zhuǎn)費用,還是分期攤銷我們這個是16的的研發(fā)支出了,之前的會計沒轉(zhuǎn)到費用,匯算清繳能不能按實際的調(diào)呢?
答: 您好!費用化部分是一次性做費用。 可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳財報里邊這個“研發(fā)支出輔助賬匯總表”這個 九、當期費用化支出可加計扣除總額 是填研發(fā)費用的總和呢還是填研發(fā)費用總和可加計扣除的75%的數(shù)額呢?這個比如研發(fā)費用100萬,可加計扣除75萬,那九這一塊兒的數(shù)據(jù)是填100呢還是填75呢?研發(fā)項目的支出都費用化了,那么研發(fā)成果這兒還必須填內(nèi)容嘛?
答: 填正整個加計扣除的金額的。都費用化了就還沒有研發(fā)成果了,所以研發(fā)成果那就填零


Totoro 追問
2021-04-26 16:09
Totoro 追問
2021-04-26 16:09
樸老師 解答
2021-04-26 16:19
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2021-04-26 16:36
樸老師 解答
2021-04-26 16:42
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2021-04-26 16:47
樸老師 解答
2021-04-26 17:01