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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-26 19:33

你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為

借:固定資產(chǎn)清理

累計折舊

貸:固定資產(chǎn)

二、發(fā)生清理費(fèi)用時:

借:固定資產(chǎn)清理

貸:銀行存款、

三、處置的收入

借:銀行存款等相關(guān)科目

貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)


五、清理凈損益

1、如果是凈收益

借::固定資產(chǎn)清理

貸:資產(chǎn)處置損益

2、如果是凈損失

借::資產(chǎn)處置損益

貸:貸:固定資產(chǎn)清理

酷炫的畫板 追問

2021-04-26 19:36

老師,我還是不太理解,能說具體一點嗎?

紫藤老師 解答

2021-04-26 19:37

借:固定資產(chǎn)清理240

累計折舊3360

貸:固定資產(chǎn)3600

紫藤老師 解答

2021-04-26 19:37

處置的收入


借:銀行存款40


貸:固定資產(chǎn)清理 40

紫藤老師 解答

2021-04-26 19:37

如果是凈損失


借::資產(chǎn)處置損益200


貸:貸:固定資產(chǎn)清理200

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2021-04-26 19:33:41
借庫存現(xiàn)金20000 貸銀行存款20000
2016-01-18 11:32:25
借其他應(yīng)收款-張三3000 貸:庫存現(xiàn)金3000
2023-06-05 08:42:14
借;其他應(yīng)收款 貸;庫存現(xiàn)金
2015-12-26 18:28:31
借管理費(fèi)用。4800銷售費(fèi)用2000。 貸庫存現(xiàn)金。銷售部門以外的那幾個都計入管理費(fèi)用。
2023-04-24 11:02:13
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