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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-17 17:50

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表貸方和借方差71.2,借管理費(fèi)用  貸現(xiàn)金490,借應(yīng)交稅費(fèi)一增稅_減免71.2  貸營(yíng)業(yè)外收入71.2

娟子 追問(wèn)

2016-11-17 17:52

老師:分錄對(duì)嗎

鄒老師 解答

2016-11-17 17:34

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
金額是490,不管你怎么做分錄,是不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平的

鄒老師 解答

2016-11-17 17:54

借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。490
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。490

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 金額是490,不管你怎么做分錄,是不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平的
2016-11-17 17:34:43
不用的,資產(chǎn)負(fù)債表就是填3月末不用數(shù)據(jù)
2020-04-21 12:32:17
你好,這個(gè)是填期末的數(shù)就可以。
2022-01-11 09:28:26
你好!是的。是要按月做的了。
2019-03-06 14:45:47
你好; 你們軟件 系統(tǒng) 公式不對(duì) 的話可能提示這個(gè)或者是設(shè)置的問(wèn)題。找你軟件售后遠(yuǎn)程給你調(diào)整下
2021-12-22 16:49:42
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