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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-11-17 18:19

不做分錄,那月底拉成本匯總表時這個成本就不對呀,成本不就多了這100嗎?利潤就不對了?。?br/>借庫存的話,那商品增加了100,成本就多了100,實際并沒有發(fā)生這100的成本呀,明顯不對啊

半城煙沙 追問

2016-11-17 18:33

銷售折讓是什么科目呀?是什么意思呀?實際不是應(yīng)該是我們的利潤100嗎?別管怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就是怎么把這整體的調(diào)價單多出的成本價格按什么分錄沖回???才能使實際利潤正確 !

王雁鳴老師 解答

2016-11-17 18:14

您好,兩種方法解決,第一,不做分錄,不處理。第二,做分錄,調(diào)高時,借:庫存商品,貸:銷售折讓,賣出后,收入分錄不寫了,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,銷售折讓  貸:庫存商品。

王雁鳴老師 解答

2016-11-17 18:22

您好,如果這樣的話,那就按第二種方法處理,調(diào)高時,借:庫存商品  100,貸:銷售折讓 100,賣出后,收入分錄不寫了,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,原價,銷售折讓  100, 貸:庫存商品,原價+100

王雁鳴老師 解答

2016-11-17 18:40

您好,銷售折讓是損益類科目,銷售折讓也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,上面的分錄利用銷售折讓已經(jīng)沖平了啊。銷售折讓結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,您的實際利潤就正確了。

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您好,兩種方法解決,第一,不做分錄,不處理。第二,做分錄,調(diào)高時,借:庫存商品,貸:銷售折讓,賣出后,收入分錄不寫了,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,銷售折讓 貸:庫存商品。
2016-11-17 18:14:35
你好 重新開具發(fā)票了嗎?
2019-06-25 16:06:15
你好,這個是應(yīng)當(dāng)計入費用核算,而不是沖減成本的
2019-08-29 09:45:12
你好,可以,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,發(fā)票到后紅字沖銷做正確的就可以了。
2016-12-02 11:36:28
您好,確認(rèn)各期出入庫數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)是否相同
2021-12-03 21:12:09
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