
老師你好,公司公戶還沒辦下來,購買的東西都是股東自己支付的,掛了其他應(yīng)付款。收入也是股東自己先收了,做賬的時(shí)候是沖其他應(yīng)付款還是計(jì)入庫存現(xiàn)金或者其他貨幣資金呢?
答: 同學(xué)你好,是沖減其他應(yīng)付款;
老師您好 我們公司收到兩筆員工樂捐款 其中一筆借:其他貨幣資金2000 貸:其他應(yīng)付款2000 另外一筆:借:庫存現(xiàn)金600 貸:其他應(yīng)付款600 現(xiàn)在要用這兩筆款購買員工禮品花費(fèi)2683.5元 一筆是之前的樂捐款2600 剩余的283.5用銀行存款支付 現(xiàn)在我做這筆分錄怎么都平不了賬
答: 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 以個(gè)人名義捐贈(zèng)做這一個(gè),你們是代收代付,你做不了費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨幣資金=(庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金)總賬余額
答: 你好,是的


慧琳 追問
2021-04-27 16:25
立紅老師 解答
2021-04-27 16:27