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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-04-27 18:16

同學(xué)你好
對的
按照一百來做

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 對的 按照一百來做
2021-04-27 18:16:23
你好,同學(xué)。你按1500開具發(fā)票處理。 你是開2000,商業(yè)折扣500,按折后價入收入
2019-11-06 21:20:54
同學(xué)你好!以下是一些參考建議: 首先,將原未確認的收入,通過 借:銀行存款 ? 貸以前年度損益調(diào)整 這樣能夠很好地解決醫(yī)保結(jié)算差額的問題。 其次,在醫(yī)保結(jié)算差額的稅務(wù)處理方面 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整), ? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅。 同時,還需要計算相關(guān)附加稅費,如應(yīng)交城市維護建設(shè)稅和應(yīng)交教育費附加。 此外,在醫(yī)保結(jié)算差額的處理中,也需要考慮以前年度應(yīng)交企業(yè)所得稅的處理問題。 借:以前年度損益調(diào)整, ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅來處理。 最后,在進行結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整和支付查補稅金時,可以通過 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅、 ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市維護建設(shè)稅和應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加, ? 貸:銀行存款,來進行處理。 請注意,上述步驟是一般性的處理流程,具體的會計處理方法可能因公司的具體情況和會計準則的要求而有所不同。 同時,為了避免未來出現(xiàn)類似的差額問題,建議公司加強對DIP撥付統(tǒng)籌和醫(yī)院實際統(tǒng)籌的管理和監(jiān)控,確保兩者的數(shù)據(jù)準確、一致。此外,還應(yīng)加強與相關(guān)部門的溝通和協(xié)作,共同推動醫(yī)保結(jié)算工作的順利進行。
2024-03-25 15:57:33
你好同學(xué),這個要查,什么原則導(dǎo)致的,如果是開錯票要懲罰當事人,
2020-04-16 14:45:43
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2018-05-28 09:14:32
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