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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-18 11:25

老師,這樣做了,其他應(yīng)付款就多了?

麗麗 追問(wèn)

2016-11-18 14:09

老師,您好!把1月份和2月分部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用10月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減的,我怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

鄒老師 解答

2016-11-18 11:19

借;其他應(yīng)收款   貸;其他應(yīng)付款
做這個(gè)調(diào)整分錄

鄒老師 解答

2016-11-18 11:29

你好,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)本來(lái)就是應(yīng)當(dāng)支付的

鄒老師 解答

2016-11-18 14:10

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵減的

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你好 先工資扣除 在繳納給社保局 做其他應(yīng)付款。 先繳納給社保局后工資扣除做其他應(yīng)收款
2020-05-27 15:17:19
你好 我看懂了 是這樣的 甲方銷售乙方產(chǎn)品 然后代墊付運(yùn)費(fèi) 先是收到了乙方的現(xiàn)金運(yùn)費(fèi)錢了 你就得掛 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 然后后面發(fā)貨的時(shí)候是要公司銀行存款支付給運(yùn)輸公司的。 所以是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我把實(shí)操老師做的分錄 拆分了 你看能理解不
2019-11-04 17:27:11
您好: 一般情況下不建議對(duì)沖,一個(gè)客商即有應(yīng)收又有應(yīng)付應(yīng)分別核算的。 如果與對(duì)方協(xié)商可以對(duì)沖分錄為: 借:其他應(yīng)付款-XXX 貸:其他應(yīng)收款-XXX
2019-10-28 13:53:00
你好,要按這樣處理,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款--商戶保證金,
2019-10-27 12:08:21
其他應(yīng)收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應(yīng)收款。 其他應(yīng)付款的話就是,你先把職工這個(gè)錢扣下來(lái)了,以后再去交社保,所以用其他應(yīng)付款。
2019-06-13 09:56:18
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