
老師:你好!公司新買一臺(tái)5000元的電腦是不是:借:管理費(fèi)用 ——辦公費(fèi)(電腦)5000 貸:銀行存款:5000然后是要把這個(gè)電腦寫到資產(chǎn)賬本上嗎?需不需待攤?需不需要累計(jì)折舊?
答: 您好!這個(gè)超過(guò)5000元建議計(jì)入固定資產(chǎn)科目,然后進(jìn)行折舊攤銷。
老師,請(qǐng)問(wèn)前期一家公司幫我公司墊付了錢用于招聘職工,12月才把憑證給我,前面沒(méi)有掛往來(lái),款已付,請(qǐng)問(wèn)可以 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 嗎
答: 你好;? ? ? ? 你是22年的業(yè)務(wù); 可以補(bǔ)做到12月; 可以的??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份員工報(bào)銷的辦公費(fèi),當(dāng)時(shí)無(wú)發(fā)票,做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:銀行存款,9月把發(fā)票補(bǔ)上了,我怎么做會(huì)計(jì)分錄沖賬?
答: 同學(xué)好 如果發(fā)票日期在4月份前,直接把發(fā)票附在4月份即可,如果發(fā)票日期在4月份后,把4月份的分錄沖銷,9月份再做一筆分錄即可。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)單位訂閱報(bào)紙的費(fèi)用怎么做賬?借;管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用 貸:銀行存款?謝謝
老師,電梯維保公司購(gòu)習(xí)的電梯維保記錄本、維修記錄本如何下賬,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款行不?
銀行扣款的時(shí)候是這樣出的借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸:銀行存款現(xiàn)在是要想這樣出嗎借:銀行存款貸:管理費(fèi)用對(duì)嗎?
老師,你好!我司購(gòu)入了一部手機(jī)2388可以直接進(jìn)入辦公費(fèi)不呢?借,管理費(fèi)用…辦公費(fèi),貸,銀行存款


倪芬芳 追問(wèn)
2016-11-18 15:12
宋生老師 解答
2016-11-18 14:57
宋生老師 解答
2016-11-18 15:26