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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2021-04-28 20:36

你好  轉(zhuǎn)出了沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 就需要交納增值稅 對應(yīng) 的就會(huì)產(chǎn)生附加稅的繳納的; 印花稅申報(bào)表 你報(bào)錯(cuò)了可以申請修改的;   

厚德載物 追問

2021-04-28 20:44

您好,2020年進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,現(xiàn)在如何補(bǔ)交附加稅,怎么改申報(bào)表?謝謝

meizi老師 解答

2021-04-28 21:01

你好    按你轉(zhuǎn)出繳納的增值稅來做計(jì)提:借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等;j繳納“借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款   去修改當(dāng)期的申報(bào)表  ”

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你好? 轉(zhuǎn)出了沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 就需要交納增值稅 對應(yīng) 的就會(huì)產(chǎn)生附加稅的繳納的; 印花稅申報(bào)表 你報(bào)錯(cuò)了可以申請修改的;? ?
2021-04-28 20:36:06
轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,相當(dāng)于會(huì)增加應(yīng)納增值稅稅額,會(huì)多繳納附加稅的。但是單獨(dú)這部分是不需要單獨(dú)申報(bào)附加的。
2018-08-13 15:37:03
你好 一般按收入的一定比例來申報(bào)印花稅,是需要申報(bào)的。
2020-07-12 15:49:26
增值稅10萬-9萬為1萬 附加稅1萬×12% 印花稅19萬×萬分之3 所得稅是利潤×稅率
2019-10-26 17:42:23
你好同學(xué) 一般是進(jìn)項(xiàng)直接做一個(gè)轉(zhuǎn)出就好了同學(xué) 賬上轉(zhuǎn)出同學(xué)。
2019-09-26 13:24:23
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