
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分需要交附加稅嗎?印花稅申報(bào)表可以更改嗎
答: 你好? 轉(zhuǎn)出了沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 就需要交納增值稅 對應(yīng) 的就會(huì)產(chǎn)生附加稅的繳納的; 印花稅申報(bào)表 你報(bào)錯(cuò)了可以申請修改的;? ?
本月公司做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的這部分還需要申報(bào)繳納附加稅嗎?
答: 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,相當(dāng)于會(huì)增加應(yīng)納增值稅稅額,會(huì)多繳納附加稅的。但是單獨(dú)這部分是不需要單獨(dú)申報(bào)附加的。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項(xiàng)100000,進(jìn)項(xiàng)90000,請分別計(jì)算出增值稅額,附加稅,印花稅,所得稅
答: 增值稅10萬-9萬為1萬 附加稅1萬×12% 印花稅19萬×萬分之3 所得稅是利潤×稅率


厚德載物 追問
2021-04-28 20:44
meizi老師 解答
2021-04-28 21:01