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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-30 11:13

您好
補(bǔ)一筆分錄
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費

qy 追問

2021-04-30 11:16

憑證摘要怎么寫?記賬憑證后面原始憑證是什么?

bamboo老師 解答

2021-04-30 11:18

摘要可以寫調(diào)整某月某號憑證
調(diào)整憑證后面可以沒有附件

qy 追問

2021-04-30 11:22

那1-3月份計入管理費用—累計折舊這個不用調(diào)整為管理費用—福利費了嗎?都是管理費用。以前的這個不用管了。從4月份開始計入管理費用—福利費就好了嗎?

bamboo老師 解答

2021-04-30 11:25

二級科目也要對應(yīng)調(diào)整一下
借 管理費用—累計折舊  借方紅字
借 管理費用—福利費 借方藍(lán)字

qy 追問

2021-04-30 11:32

那其他的固定資產(chǎn)的折舊計入管理費用—累計折舊對不對?

bamboo老師 解答

2021-04-30 13:37

都是管理用的固定資產(chǎn)么

qy 追問

2021-04-30 15:33

恩,都是管理用的

bamboo老師 解答

2021-04-30 16:03

其他的固定資產(chǎn)的折舊計入管理費用—折舊費

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
你好,如果福利費都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
同學(xué),你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
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