
老師,單位雇工人付勞務費,收到勞務費發(fā)票是先計提借生產成本_勞務成本,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸應付賬款,付款時再借應付賬款貸銀行,對嗎?
答: 是的,思路與分錄均是可以的
勞務公司 開的勞務費發(fā)票,借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,發(fā)工資就是勞務成本,這個勞務成本需不需要結轉到主營業(yè)務成本
答: 你好,是的,勞務成本期末需要轉入主營業(yè)務成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付勞務費,分錄處理: 計提勞務費1、借:管理費用-勞務費 貸:應付職工薪酬-勞務費 支付勞務費:借:應付職工薪酬-勞務費 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 內賬分錄和外賬分錄都可以這么寫吧(還是應付職工薪酬-工資)
答: 你好!是自己公司的人計入工資。如果不是自己公司的人,不計入應付職工薪酬。計入應付賬款


瓶子 追問
2021-05-02 17:12
郭老師 解答
2021-05-02 17:14