
老師,上月會(huì)計(jì)報(bào)表中的應(yīng)繳稅金余額是1255,其實(shí)是沒(méi)有的,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那這個(gè)月我做賬怎么調(diào)整?
答: 您好,如果沒(méi)有,這個(gè)月沖回進(jìn)項(xiàng)就可以了。
年末進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,銷項(xiàng)稅也有余額,平時(shí)交增值稅就計(jì)入到已交稅金里,到年末要怎么做賬,把進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅余額為零呢?
答: 如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不需要會(huì)計(jì)處理,如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師.金蝶里銷項(xiàng)稅額余額為負(fù)數(shù),進(jìn)賬余額為正數(shù)如何做賬,使銷項(xiàng)的負(fù)數(shù)變成平
答: 你好!你們是按差額轉(zhuǎn)的未交增值稅嗎?那樣專出未交增值稅也應(yīng)該有余額年底著3個(gè)科目做余額反方向就可以的


王雁鳴老師 解答
2016-11-20 15:12
王雁鳴老師 解答
2016-11-21 09:46