- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2021-05-06 08:59
同學您好,您入賬的時候,可以先按總金額暫估記入固定資產(chǎn),并按月計提折舊,然后每期收到發(fā)票的時候,先紅沖暫估再按發(fā)票入賬
借固定資產(chǎn) 未確認融資費用貸長期應付款
以后收到每期的發(fā)票,結(jié)固定資產(chǎn)負數(shù)貸長期應付款負數(shù)
借固定資產(chǎn)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸長期應付款
借財務(wù)費用貸未確認融資費用
借其他應付款貸銀行存款
相關(guān)問題討論

你好;? 借主營業(yè)務(wù)成本 -租賃費貸銀行存款? ?
2023-05-25 12:40:38

同學您好,您入賬的時候,可以先按總金額暫估記入固定資產(chǎn),并按月計提折舊,然后每期收到發(fā)票的時候,先紅沖暫估再按發(fā)票入賬
借固定資產(chǎn) 未確認融資費用貸長期應付款
以后收到每期的發(fā)票,結(jié)固定資產(chǎn)負數(shù)貸長期應付款負數(shù)
借固定資產(chǎn)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸長期應付款
借財務(wù)費用貸未確認融資費用
借其他應付款貸銀行存款
2021-05-06 08:59:31

這個是幾個月的,2月怎么做的
2019-04-12 13:46:56

你好
租賃支出,借;制造費用等科目,貸;銀行存款
承擔了租賃的稅金支出,借;營業(yè)外支出,貸;銀行存款等科目
2019-06-29 10:53:45

如果發(fā)票已經(jīng)開了的話,就要確認收入了,借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-銷項
2019-06-26 10:12:19
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會計小孟 追問
2021-05-06 11:47
文老師 解答
2021-05-06 12:28