社保費(fèi)滯納金記科目是記營(yíng)業(yè)外支出嗎? 問(wèn)
是,社保費(fèi)滯納金記科目是記營(yíng)業(yè)外支出 答
合伙25年3月企業(yè)收到對(duì)外投資公司的分紅款,怎么做 問(wèn)
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款, 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸銀行存款。 答
老師,幫我發(fā)一份農(nóng)村合作社的財(cái)務(wù)制度 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 https://www.moa.gov.cn/govpublic/NCJJTZ/202207/t20220729_6405942.htm 答
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票票超過(guò)30萬(wàn)了,再開(kāi)具普票同樣按1 問(wèn)
是的,小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票票超過(guò)30萬(wàn)了,再開(kāi)具普票同樣按1%繳納稅款 答
老師,這社保不是出新規(guī)了嗎,看到好多人發(fā)圈說(shuō)收到 問(wèn)
他們?cè)谄渌胤接猩陥?bào)工資個(gè)稅交社保嗎 答

物業(yè)公司代開(kāi)發(fā)收取車(chē)位租金,物業(yè)記其他應(yīng)付款-代收車(chē)位開(kāi)發(fā)租金,有開(kāi)收據(jù)的,也有開(kāi)發(fā)票的,發(fā)票是物業(yè)開(kāi);這種情況怎么做收入結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
答: 你好,同學(xué) 開(kāi)票 借,其他應(yīng)付款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師請(qǐng)問(wèn),我司是物業(yè)公司,代收代付租戶(hù)的水電費(fèi)支付給另一家物業(yè)公司,水電費(fèi)有點(diǎn)差額,水電費(fèi)原來(lái)掛在其他應(yīng)付款科目。我司有開(kāi)發(fā)票給租戶(hù),另一家物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票給我司,現(xiàn)代收代付水電費(fèi)帳務(wù)如何處理?
答: 你好!你這個(gè)實(shí)際屬于買(mǎi)來(lái)賣(mài)出,不算是代收代付了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們是物業(yè)公司,由水電局給我們開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票,我們?cè)俳o業(yè)主單獨(dú)開(kāi)發(fā)票,存在利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)收付水電費(fèi)時(shí)怎么記賬?老會(huì)計(jì)是走其他應(yīng)付款的,但我認(rèn)為這樣不對(duì)。請(qǐng)老師賜教!
答: 同學(xué)好,你公司需要按正常的采購(gòu)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理,老會(huì)計(jì)走其他應(yīng)付款是不對(duì)的,需要確認(rèn)收入,其他業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)

