老師,請問一下,房開公司代收了物業(yè)的物管費200000元,是在房開賬上,物業(yè)公司經(jīng)常借款欠房開860000元,現(xiàn)在要把賬目扯清,分錄怎么做,物業(yè)做賬
zmj
于2016-11-21 14:42 發(fā)布 ??710次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-11-21 16:52
是的,沒有記
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您好,物業(yè)分錄
借:其他應(yīng)付款200000元
貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000元-稅金
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 200000*增值稅率/(1+增值稅率)
2016-11-22 15:45:22

您好,物業(yè)分錄
借:其他應(yīng)付款200000元
貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000元-稅金
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 200000*增值稅率/(1+增值稅率)
2016-11-22 15:45:30

你好,那你物業(yè)賬上房開代收與欠房開的賬都沒有記嗎?
2016-11-21 15:12:23

您好,物業(yè)分錄
借:其他應(yīng)付款200000元
貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000元-稅金
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 200000*增值稅率/(1+增值稅率)
2016-11-22 16:24:29

房開代收時,借:銀行存款200000 貸:其他應(yīng)收款(這個要看當(dāng)時借款時掛的科目)200000,這樣就平了,賬上物業(yè)就只掛著欠你們660000了,第二種方法你分開來記,收款時,借:銀行存款200000 貸:其他應(yīng)付款200000 ,當(dāng)時他們借你們款時掛的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在扯清,借:其他應(yīng)付款200000 貸:其他應(yīng)收款200000
2016-11-21 14:25:13
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