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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-06-04 09:20

你好,如果是前期先付后取得發(fā)票這樣做是對的

會計小白 追問

2020-06-04 09:22

好的  謝謝

小黎老師 解答

2020-06-04 09:22

不用謝,祝您學習愉快

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對,要按照權(quán)責發(fā)生制計提
2020-04-03 20:14:05
您好,你的分錄是錯的,其他應(yīng)收代扣社保和公積金屬于代收代付不計入費用,你可以做借管理費用負數(shù) 貸其他應(yīng)收款代扣個人社保負數(shù)。
2020-01-13 10:03:59
你好,個人社保先計入其他應(yīng)收款,繳交時,借應(yīng)付職工薪酬--工資,其他應(yīng)收款--個人社保費,貸銀行存款,
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直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
2024-01-10 18:02:28
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