
老師,專票19年10月都入了成本借:管理費用1999 貸:其他應(yīng)收款 1999 付了發(fā)票 現(xiàn)在20年認證抵扣了沒發(fā)票怎么做分錄
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復印件做附件
老師我們單位月底支付下月社保費 月初我做帳沒有計提直接做分錄比如管理人員借管理費用(單位部分)借其他應(yīng)收款個人部分 貸記銀行 這樣正確嗎
答: 你好,不對,要按照權(quán)責發(fā)生制計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問員工沒有工資,且公司己幫他買社保,己做分錄供其他應(yīng)收款,管理費用,貸銀行,發(fā)工資時,個人社保部分沒有工資可抵扣,出現(xiàn)負數(shù)怎么做分錄?之后當月又收回他個人社保部分,又怎么做分錄,謝謝!
答: 你好,個人社保先計入其他應(yīng)收款,繳交時,借應(yīng)付職工薪酬--工資,其他應(yīng)收款--個人社保費,貸銀行存款,
老師,之前房租押金掛的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在抵了違約金,做分錄:借 管理費用~違約金 貸 其他應(yīng)收款~押金 就可以嗎?
老師,我們公司是本月交本月社保,預提本月工資,請問預提工資時借:管理費用-工資 貸:其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收個人款(個人交社保部分) 貸:應(yīng)付工資 這樣做分錄對嗎?謝謝
新公司成立員工買東西做借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款,銀行還沒有投入資金,這樣做后資產(chǎn)總額就成了負數(shù),那應(yīng)該怎么做分錄呢


會計小白 追問
2020-06-04 09:22
小黎老師 解答
2020-06-04 09:22