
老師,上月做分錄時誤將,借:管理費用2680。 貨:其他應收款2680誤寫成了 借:管理費用26800 貨:其他應收款26800,這個月怎樣調整?謝謝老師
答: 直接反結轉修改憑證就是
老師您好,廣告公司的物業(yè)費這樣做分錄對么?借:管理費用-物業(yè)費貸:其他應收款-xx
答: 你好,如果是前期先付后取得發(fā)票這樣做是對的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,專票19年10月都入了成本借:管理費用1999 貸:其他應收款 1999 付了發(fā)票 現在20年認證抵扣了沒發(fā)票怎么做分錄
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調整就可以用復印件做附件
老師,請問員工沒有工資,且公司己幫他買社保,己做分錄供其他應收款,管理費用,貸銀行,發(fā)工資時,個人社保部分沒有工資可抵扣,出現負數怎么做分錄?之后當月又收回他個人社保部分,又怎么做分錄,謝謝!
老師,我們公司是本月交本月社保,預提本月工資,請問預提工資時借:管理費用-工資 貸:其他應收款-其他應收個人款(個人交社保部分) 貸:應付工資 這樣做分錄對嗎?謝謝


阿妹 追問
2019-11-22 18:30
許老師 解答
2019-11-23 11:10
阿妹 追問
2019-11-23 13:09
許老師 解答
2019-11-23 13:28