
老師,上月做分錄時誤將,借:管理費用2680。 貨:其他應收款2680誤寫成了 借:管理費用26800 貨:其他應收款26800,這個月怎樣調(diào)整?謝謝老師
答: 直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
老師您好,廣告公司的物業(yè)費這樣做分錄對么?借:管理費用-物業(yè)費貸:其他應收款-xx
答: 你好,如果是前期先付后取得發(fā)票這樣做是對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,專票19年10月都入了成本借:管理費用1999 貸:其他應收款 1999 付了發(fā)票 現(xiàn)在20年認證抵扣了沒發(fā)票怎么做分錄
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復印件做附件


劉建茹 追問
2020-04-03 20:19
小惑老師 解答
2020-04-03 21:47
劉建茹 追問
2020-04-03 22:46
小惑老師 解答
2020-04-03 22:48