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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-03 20:14

你好,不對(duì),要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提

劉建茹 追問

2020-04-03 20:19

我就是當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月支付的

小惑老師 解答

2020-04-03 21:47

你上面不是寫這月底支付下月嗎?那應(yīng)該是先支付,次月入賬費(fèi)用處理
而且你也沒有通過應(yīng)付職工薪酬

劉建茹 追問

2020-04-03 22:46

哦 我說錯(cuò)了 一般社保是當(dāng)月12日扣款 12號(hào)我就做賬 不計(jì)提的正確分錄是怎樣做呢 我下月改一下

小惑老師 解答

2020-04-03 22:48

公司負(fù)擔(dān)
借:費(fèi)用
貸;應(yīng)付職工薪酬
個(gè)人部分在發(fā)放是代扣
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款
銀行
支付
借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款
貸:銀行存款

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對(duì),要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提
2020-04-03 20:14:05
您好,你的分錄是錯(cuò)的,其他應(yīng)收代扣社保和公積金屬于代收代付不計(jì)入費(fèi)用,你可以做借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收款代扣個(gè)人社保負(fù)數(shù)。
2020-01-13 10:03:59
你好,個(gè)人社保先計(jì)入其他應(yīng)收款,繳交時(shí),借應(yīng)付職工薪酬--工資,其他應(yīng)收款--個(gè)人社保費(fèi),貸銀行存款,
2019-09-17 00:04:58
你好,要用(用負(fù)數(shù)),借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款
2020-04-03 11:43:50
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