
和外賬對接,外賬的表只有未分配利潤-1000,而實際對公賬戶還有9913.27。后面期初建賬的時候怎么做到試算平衡呢?
答: 您好,按照您的意思是資產(chǎn)有9913.27 權(quán)益 -1000 那就增加其他應(yīng)付款科目 10913.27 這樣就可以試算平衡
26.將"利潤分配”各明細(xì)賬戶結(jié)轉(zhuǎn)入"利潤分配未分配利潤"賬戶。
答: 您好 請問利潤分配下哪些明細(xì)科目有余額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問如果結(jié)賬前賬戶余額里有利潤分配——未分配利潤的話,利潤分配——未分配利潤要計入收入和費用賬戶的結(jié)賬分錄嗎?
答: 你好,每月?lián)p益類的賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,年底將本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表本期凈利潤賬面未分配利潤與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤一致對嗎
年終,應(yīng)將“利潤分配”的有關(guān)明細(xì)賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配——未分配利潤”賬戶中,求會計分錄
老師好,年底結(jié)轉(zhuǎn)憑證借 本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤借 利潤分配-未分配利潤貸:庫存現(xiàn)金公司內(nèi)賬的,分錄對不?謝謝老師

