- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-05-07 15:55
你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 余額到資產(chǎn)處置損益
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你好? 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊貸固定資產(chǎn)? ?借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理? 余額到資產(chǎn)處置損益??
2021-05-07 15:55:59

借:管理費用辦公費,貸:庫存現(xiàn)金
2022-11-28 22:33:43

你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費用時:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款、
三、處置的收入
借:銀行存款等相關(guān)科目
貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費
五、清理凈損益
1、如果是凈收益
借::固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
2、如果是凈損失
借::資產(chǎn)處置損益
貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021-05-07 15:53:17

同學(xué),你們?nèi)ザ悇?wù)局代開就可以了
2019-09-17 14:20:35

借管理費用等 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2020-06-05 17:11:50
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