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朱燕
于2016-11-21 15:54 發(fā)布 ??1047次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-11-21 15:54
你好,可以的
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老師,我司采購員先暫支8000元買冰箱實際用電7650元,剩余350元退回給我,采購員填報銷單時,可不可以寫原暫支8000,現(xiàn)實際報銷7650元。
答: 你好,可以的
采購商品 拿回來的票子需要填報銷單 報銷給采購員嗎?還是用什么單據(jù)?
答: 這個采購員墊付款么,沒有就直接按你發(fā)票做賬就可以入庫單和發(fā)票做賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司采購員采購材料需要填制報銷單嗎
答: 你好!報銷的時候要填報銷單。
采購員出去買菜,零散的買了2萬塊錢,報銷沒有發(fā)票如何是好?
討論
采購員張?zhí)m出差歸來報銷差路費720
采購員來報銷需要查發(fā)票的真?zhèn)螁?/a>
老師好!有家客戶向我們拿貨,錢當(dāng)時由對方的采購員墊付了,但是對方公司超過1000元的不讓報銷,要通過他們公司打到我們賬上,我們再把錢打到那個采購員個人。我們可以這么操作嗎?
老師,采購人員來平時都不來報銷,月底一次性給了我200張單據(jù),我要怎么處理
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624644 個
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