關(guān)于月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的問題【金馬商貿(mào)在籌建期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時候,第一步老師講:借方是應(yīng)交稅費-銷項稅和應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交稅費,貸方:是應(yīng)交稅費-進項稅、但是在金馬商貿(mào)經(jīng)營期當(dāng)中,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時候,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅到了貸方,是為什么?謝謝
淡定的香煙
于2016-11-21 16:02 發(fā)布 ??1104次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-11-21 16:08
老師,請看截圖,因為視頻中老師講的很細(xì),分兩步,但是都是月末結(jié)轉(zhuǎn),籌建期視頻和經(jīng)營琪的講的不一樣,所以有點搞不懂了。
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你好,這筆分錄就是把應(yīng)交稅費科目下的二級明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,實際工作中有交稅才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,留抵不需要做,年末才一次性結(jié)轉(zhuǎn)為0.平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-11-28 20:32:10

你好,這筆分錄就是把應(yīng)交稅費科目下的二級明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,實際工作中有交稅才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,留抵不需要做,年末才一次性結(jié)轉(zhuǎn)為0.平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-11-28 20:32:42

你好,這筆分錄就是把應(yīng)交稅費科目下的二級明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,實際工作中有交稅才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,留抵不需要做,年末才一次性結(jié)轉(zhuǎn)為0.平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-11-28 20:32:31

轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額
能把經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)過來看一下?
2016-05-23 08:20:56

你好,正確的處理方式是,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-11-21 16:04:13
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淡定的香煙 追問
2016-11-21 16:12
鄒老師 解答
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