
老師,我們?nèi)ツ旮鶕?jù)付款回單,做了一筆憑證,借:管理費用,貸銀行存款,,當(dāng)時沒有開發(fā)票,現(xiàn)在跨年了,發(fā)票開回來了,發(fā)票應(yīng)該怎么入賬(已經(jīng)入了費用了),還是把2021.4.1號開的發(fā)票,粘貼到去年的記賬憑證后面,還是應(yīng)該怎么做,發(fā)票金額和付款金額一樣
答: 同學(xué),你好 把發(fā)票貼進去就可以了
老師,我們?nèi)ツ旮鶕?jù)付款回單,做了一筆憑證,借:管理費用,貸銀行存款,,當(dāng)時沒有開發(fā)票,現(xiàn)在跨年了,發(fā)票開回來了,發(fā)票應(yīng)該怎么入賬(已經(jīng)入了費用了),還是把2021.4.1號開的發(fā)票,粘貼到去年的記賬憑證后面,應(yīng)該怎么做
答: 你好? ? ?發(fā)票開來的金額 與你? ?管理費用金額一致嗎? ?有差異沒有? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
11月份有一份記賬憑證錄錯了,應(yīng)該是:借:管理費用 1212貸 現(xiàn)金 500 銀行存款 712結(jié)果我把1212全部記錄到貸銀行存款減少方了請問12月份我改怎么調(diào)回來???
答: 調(diào)整分錄 借:銀行存款 500 貸:現(xiàn)金500


A May 追問
2021-05-08 10:32
meizi老師 解答
2021-05-08 10:39
A May 追問
2021-05-08 10:41
meizi老師 解答
2021-05-08 10:42
A May 追問
2021-05-08 11:00
meizi老師 解答
2021-05-08 11:02