
問一下老師,去年的銷項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在可以紅沖嗎?還是專票?那做賬怎么辦,20年的企業(yè)所得稅我都已經(jīng)報(bào)了
答: 可以的 是開錯(cuò)了 還是退貨
我4月有銷項(xiàng)發(fā)票,有利潤(rùn),6月有成本,成本都在工程施工,合同成本下的,虧損的,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅不用交稅,
答: 你好,同學(xué)。 你是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 工程施工 合同毛利 如果是虧損,是用這分錄處理的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 麻煩幫我看一下。公司有個(gè)項(xiàng)目是掛靠其他公司的,現(xiàn)在需要算一筆稅金給人家。我有足夠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣開出去的銷項(xiàng)票,但是還需要補(bǔ)一筆企業(yè)所得稅給人家嗎??
答: 您好,要看下你提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的成本和銷售發(fā)票的收入 收入和成本是不是都抵掉了,如果都抵掉了 可以跟被掛靠方談下 所得稅就不要交了
老師,開100萬(wàn)的銷項(xiàng)票沒有進(jìn)項(xiàng),企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算?
問一下,在進(jìn)項(xiàng)金額足夠的情況下,銷項(xiàng)票的單價(jià)金額對(duì)企業(yè)有什么影響?要不要交企業(yè)所得稅呢?
問一下,在進(jìn)項(xiàng)金額足夠的情況下,銷項(xiàng)票的單位價(jià)格對(duì)企業(yè)有什么影響?要不要交企業(yè)所得稅?


xijunkokhjhk 追問
2021-05-08 14:28
郭老師 解答
2021-05-08 14:29