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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-05-09 08:35

你好,這個肯定要問一下外賬會計了,

無~恙 追問

2021-05-09 08:37

我按她的科目余額表填的期初,資產(chǎn)負(fù)債表是平的,就是年初余額對不上,財務(wù)報表里面利潤表對不上,別的都對得上

冉老師 解答

2021-05-09 08:39

這個只有做賬的人才是清楚的,你們交接,肯定外賬會計要說清楚的

無~恙 追問

2021-05-09 08:42

外賬拿回來就不理我們了,別再跟我說找外賬了,

無~恙 追問

2021-05-09 08:43

能幫忙分析一下原因嗎

冉老師 解答

2021-05-09 08:46

這種原因,第一設(shè)計往來的重分類,第二外賬會計做錯了,至于為什么做錯,你要看具體的科目,具體的序時賬分錄

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同學(xué)您好 您用他3月末的余額最為期初余額,再錄入本期借方和貸方累計發(fā)生額,然后余額和他的比對,都是用他的數(shù)據(jù)的話,應(yīng)該是一致的
2021-05-08 23:18:35
你好,這個肯定要問一下外賬會計了,
2021-05-09 08:35:51
你好, 期初余額就不對,說明建賬時沒有進(jìn)行核實。良好的開端是成功的開始,開始就不對,后期就很難調(diào)了。 如果經(jīng)營期間做賬過程中出現(xiàn)不符,有可能是未達(dá)賬項造成了,也有可能是做錯賬了。 希望打出銀行對賬單核對一下。
2021-10-18 22:03:52
你好,只有借方,沒有貸方,當(dāng)然是不會平衡的 你需要去檢查你數(shù)據(jù)錄入的是否正確
2017-10-08 10:05:56
你好,是公司內(nèi)部的賬嗎
2019-02-14 16:18:11
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