
開出的發(fā)票,次月必須按開出的全額發(fā)票申報增值稅么?其中有預(yù)開的發(fā)票,能不能等再申報增值稅么?
答: 你好,這個肯定是按開出的全額發(fā)票申報增值稅
我公司旗下有個餐飲公司,現(xiàn)擴展業(yè)務(wù),跟美團簽訂了一個合作協(xié)議,具體合作模式為:客人在美團上下訂單點餐,我方給美團返傭,例如:客人點餐付費100元,扣除美團平臺返傭費20元,實際我方到賬金額為80元,但我們要開具全額發(fā)票100的票給客戶,另美團反開20元發(fā)票給我們,每月納稅申報增值稅時,我能不能按差額80元計征繳
答: 不可以,應(yīng)按100元確認(rèn)收入與銷項,美團的20元若是專票,可進項抵扣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報收入嗎?
答: 你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報收入


學(xué)堂用戶9855 追問
2021-05-09 17:31
冉老師 解答
2021-05-09 17:32
學(xué)堂用戶9855 追問
2021-05-09 17:35
冉老師 解答
2021-05-09 17:39
學(xué)堂用戶9855 追問
2021-05-09 19:15
冉老師 解答
2021-05-09 22:01