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★神☆話:)
于2021-05-10 17:11 發(fā)布 ??726次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-05-10 17:14
你好,第20欄是的,這個是紅字信息表開成功次月需要進項稅額轉(zhuǎn)出填寫20欄
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增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
給員工購買意外險的發(fā)票,對方開具的是專用發(fā)票,選擇了不抵扣勾選,在填報增值稅申報表附表二的時候這個數(shù)據(jù)自動到了三、待抵扣進項稅額那里,這樣是對的嗎
答: 您好,這個是對的,因為我們是不抵扣,他會自動變
請問如果本期采購方開具了紅字發(fā)票,我公司己認證抵扣了,在下月申報時是在增值稅申報表附表二紅字發(fā)票信息表注明的進項稅額笫20欄稅額處填上紅字發(fā)票的稅額即可嗎?
討論
增值稅申報表附表二系統(tǒng)帶出來的進項稅額是我公司來出來的紅字信息表上的說額嗎,
請問老師,2019年3月之前的增值稅申報表附表五期末待抵扣不動產(chǎn)進項稅額現(xiàn)在填在哪張報表中的哪一欄
請問老師,2019年3月之前的增值稅申報表附表五期末待抵扣不動產(chǎn)進項稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)
增值稅申報表附表二本期認證進項稅額空白情況怎么解決?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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