老師 公司給對(duì)方公司運(yùn)輸貨物,收到貨運(yùn)費(fèi) ,可以計(jì) 問
是的,就是自己人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答
老師,請(qǐng)問這句話要怎么理解呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā) 問
同學(xué),你好 比如銷售收入1000萬, 業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬。 不得超過當(dāng)年銷售收入的0.5%,就是1000*0.5%=5萬。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,10*0.6=6萬。然后5和6比,選擇小的,選擇5萬 答
你好,老師,想請(qǐng)問你一個(gè)問題,我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆 問
您好,這個(gè)是可以的,相當(dāng)于先支付一部分,在支付9月 答
老師,您好,醫(yī)藥公司,臨時(shí)請(qǐng)個(gè)人卸貨,1個(gè)月可能有1-2 問
一個(gè)人一個(gè)月500元以下的記載個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息,才能稅前扣除 ? 答
請(qǐng)問個(gè)人填報(bào)了專項(xiàng)附加扣除信息后,公司申報(bào)工資 問
是的,那個(gè)不需要交個(gè)稅 答

如每季度所計(jì)算所得稅全額繳納,年終匯算時(shí)加上額外的研發(fā)費(fèi)用0.75,那計(jì)算出的所得稅小于全年己繳納的,稅務(wù)局予以退稅嗎,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬,還是說每季度少交點(diǎn),匯算時(shí)再補(bǔ)交點(diǎn)合適
答: 您好,是有可能退稅,也有可能留抵
匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除退的企業(yè)所得稅怎么處理?沖減研發(fā)費(fèi)用?
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整(調(diào)整“所得稅費(fèi)用”) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
注會(huì)會(huì)計(jì)里所得稅那一章,題目是研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除50%,研發(fā)成資產(chǎn)可以加計(jì)扣除175%,我想問計(jì)算所得稅的時(shí)候,這兩個(gè)可以一起扣嗎,還是只能扣一個(gè)
答: 您好,其實(shí)就是符合條件的研發(fā)支出,只能扣一個(gè)(費(fèi)用化或資本化)比例是相同的。

