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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-05-11 16:20

一、你這是將理論與實務操作混淆了。你是想說理論的還是說實操的內(nèi)容?

清秀的舞蹈 追問

2021-05-11 16:21

都想問,怎么做賬,怎么報稅

清秀的舞蹈 追問

2021-05-11 16:22

其他收益不是收入類怎么填在未開票那

江老師 解答

2021-05-11 16:24

一、個稅返還,理論上講,直接賬務處理是:
借:銀行存款
貸:其他收益
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
二、實操處理:
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
備注:直接按收入類的填寫在不開具發(fā)票的數(shù)據(jù)里面,就是增值稅附表一的第五列、第六列數(shù)據(jù)。一般納稅人按6%計算增值稅銷項稅額

清秀的舞蹈 追問

2021-05-11 16:30

好的,謝謝老師

江老師 解答

2021-05-11 16:30

祝學習進步,工作順利

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相關問題討論
一、你這是將理論與實務操作混淆了。你是想說理論的還是說實操的內(nèi)容?
2021-05-11 16:20:19
借銀行存款 貸其他業(yè)務收入或者其他收益, 貸應交稅費應交增值稅銷項需要交納增值稅的。
2022-03-03 09:23:28
到的個稅返還,入賬的時候計入銷項稅額,在確認的次月申報期按時申報,跟一般商品銷售確認銷項稅額處理一樣。
2022-04-07 15:25:23
借;銀行存款 貸;營業(yè)外收入 應交稅費
2020-05-19 11:16:26
親:進項大于銷項不處理
2021-07-14 21:35:35
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