請問2021年度取得2020年度開具的銷售費用發(fā)票,2020年未掛賬,2021如果記賬的話(做進銷售費用,或以前年度損益調(diào)整),企業(yè)所得稅是不是要做納稅調(diào)增。
二姐
于2021-05-11 16:27 發(fā)布 ??738次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-05-11 16:52
你好這個以前年度損益調(diào)整 不需要21年納稅調(diào)增,金額不大吧,金額不大這個對于20年納稅調(diào)減就可以,金額大我建議反結(jié)賬處理,掛20年,
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你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調(diào)增的,如果調(diào)增之后有盈利的,你需要補稅,補稅需要交納滯納金的。
2022-12-01 19:40:30

是的,補交做計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整。
補交稅款時
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
小準則:借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
補交稅款時
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2020-03-27 11:48:40

你好,借非限定性凈資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 然后借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-11-14 16:32:31

你好!你是有退稅是嗎?
2019-05-06 14:55:17

你好 是的 沖多計提的所得稅 借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤
2019-03-12 15:05:41
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