
老師,你好,公司一直都有ETC充值,充值時未開發(fā)票,掛其他應收款,發(fā)生費用收到發(fā)票 借:管理費用 貸:其他應收款沖減,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的ETC費用發(fā)票多開了,進項也抵扣了,其他應收款也沖多了,請問這情況怎么處理?
答: 你好? ?這個都是你公司車輛發(fā)生的ETC的發(fā)票 。 你們這個電子發(fā)票? ? 可以抵扣進項稅的。 你是 一般納稅人吧? ?
老師請問我們公司支付服務費給對方公司,剩余的費用對方公司會退回來,我這邊計入科目管理費用,還是其他應收款好呢?我們沒有收到票。
答: 你好,先做其他應收款里面就可以到
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我11月份報了社保,我這樣做賬,借管理費用1022.42,其他應收款494.74 貸:應付職工1517.16 然后我工資報了4000,應該如何做賬呢?
答: 你好;? ? ? ?你管理費用做的是什么業(yè)務的 。 工資報了4000元。 按4000元來計提工資? ?
我們學校學生弄壞的洗面盆、玻璃、還有馬桶蓋收上來的錢、是為了購買這些東西,買的這些東西怎么做分錄、先預收借:其他應收款-經(jīng)理 貸:預收 買來東西時 借:管理費用 貸:預收?這樣可以??
老師,我將原本應該記入管理費用的業(yè)務記入了其他應收款,這筆業(yè)務是2017年的,請問老師我現(xiàn)在如何調(diào)賬
現(xiàn)金短缺,出納、公司各承擔一半,分錄:借:其他應收款 管理費用-現(xiàn)金盤虧 貨:資產(chǎn)損溢 是否正確?
請問一下現(xiàn)在社保不是公司沒交,只有個人繳納嗎?那我支付社保的分錄是跟之前一樣做還是說全部計入其他應收款,不在和管理費用的社保分攤


y_meng 追問
2021-05-12 09:16
meizi老師 解答
2021-05-12 09:19
y_meng 追問
2021-05-12 11:13
meizi老師 解答
2021-05-12 11:21
y_meng 追問
2021-05-12 11:38
meizi老師 解答
2021-05-12 11:48