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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-12 13:27

你好,啥稅,直接做稅金及附加,貸銀行嗎,現(xiàn)在誰做應交稅費,不是其他應交款,

maize老師 解答

2021-05-12 13:27

你好,啥稅,直接做稅金及附加,貸銀行嗎,現(xiàn)在稅做應交稅費,不是其他應交款

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:28

是印花稅和/教育費附加/地方教育附加

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:29

前任設置的科目沒改

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:30

之前我做是其他應交款貸銀行

maize老師 解答

2021-05-12 13:30

你好,這個跨年沒,沒有就借稅金及附加,負數(shù),借銀行,重新去做就可以

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:31

然后才發(fā)現(xiàn)其他應交款這幾個都有余額

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:31

就是兩個月跨年了

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:32

這個跨年了會對哪個有影響有點懵圈

maize老師 解答

2021-05-12 13:39

余額 現(xiàn)在是借方有余額?借以前年度損益調(diào)整,貸其他應交款,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,20年納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)減

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:42

啊我匯算清繳已報完了怎么辦

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:42

可以更改嗎

maize老師 解答

2021-05-12 13:53

可以去改,必須去改,有招待費必須去填寫才可以

maize老師 解答

2021-05-12 13:54

你這個匯算清繳,你這個金額大嗎,大我建議去去改下,不大話,你做借稅金 及附加,貸其他應交款,算21年吧,忽略上面上面是另外一個學員回復,錯位了,不好意思,

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:55

一萬左右

maize老師 解答

2021-05-12 14:00

我建議更正申報納稅調(diào)減吧,你匯算清繳交稅嗎,?實在不想更正話,那做借稅金 及附加,貸其他應交款,

嫣然一笑 追問

2021-05-12 14:01

交了五百多

maize老師 解答

2021-05-12 14:07

借稅金 及附加,貸其他應交款, 那做這個吧,

嫣然一笑 追問

2021-05-12 14:11

好的謝謝

maize老師 解答

2021-05-12 14:18

你都交過,那這個直接做這個算21年吧

嫣然一笑 追問

2021-05-12 14:24

是的稅款全部繳納了,沒有什么影響吧?

maize老師 解答

2021-05-12 14:43

影響不大, 稅金問題不大這個

嫣然一笑 追問

2021-05-12 15:20

好的謝謝

maize老師 解答

2021-05-12 15:30

好的我先回復別的學員了

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你好,啥稅,直接做稅金及附加,貸銀行嗎,現(xiàn)在誰做應交稅費,不是其他應交款,
2021-05-12 13:27:20
您好,請問是什么稅減免,正常按實際的計提的
2018-07-04 11:14:53
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-09-18 00:26:14
你好,沒有這方面的具體規(guī)定,根據(jù)經(jīng)營需要去銀行賬戶填寫取款單取現(xiàn)就是了?
2021-08-27 10:22:10
會有限額的單日5萬左右看當?shù)劂y行要求
2019-07-31 14:29:42
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