老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報(bào)成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個(gè)月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)系是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,應(yīng)付賬款是負(fù)債,那應(yīng)付賬款的金額和資產(chǎn)這邊哪個(gè)科目對(duì)應(yīng),
答: 如果購買存貨,借庫存商品貸應(yīng)付,
租賃業(yè) 資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)系是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,應(yīng)付賬款是負(fù)債,那應(yīng)付賬款的金額和資產(chǎn)這邊哪個(gè)科目對(duì)應(yīng),
答: 你好,日常業(yè)務(wù)一般是產(chǎn)生收入是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)無收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)收入貸,本年利潤,所以資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收通常是跟資產(chǎn)負(fù)債表,利潤分配-未分配利潤對(duì)應(yīng)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上個(gè)月應(yīng)付賬款掛賬,資產(chǎn)負(fù)債表出來是平的。這個(gè)月沖賬后資產(chǎn)負(fù)債表出來就不平了,資產(chǎn)少,負(fù)債所有者權(quán)益多。
答: 既然上個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表是平的,那么本月沖銷應(yīng)付賬款不會(huì)造成不平的。您查找一下不平的差額是多少和哪個(gè)科目數(shù)字接近。

