
我公司是勞務(wù)公司,前1月2月收到款500萬(wàn)一直也沒(méi)開(kāi)票,第3月又收到款450萬(wàn),我3月開(kāi)發(fā)票48萬(wàn),我之前沒(méi)開(kāi)票的時(shí)候收到款做的預(yù)收賬款,開(kāi)票做的應(yīng)收賬款,3月我需要轉(zhuǎn)一下吧?分錄怎么做?
答: 你好,需要對(duì)沖才可以,借預(yù)收賬款,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),
提供勞務(wù)公司,有一個(gè)客戶是以一定要以個(gè)人名義打款到公司賬戶,但又不要開(kāi)發(fā)票給她,那是不是得一起掛在預(yù)收賬款里啊?
答: 你好! 需要記入“預(yù)收賬款” 你理解的對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是勞務(wù)公司 每次就是直接收款了 這個(gè)需要從應(yīng)收賬款過(guò)度一下不呢
答: 這個(gè)主要看你業(yè)務(wù)發(fā)生的模式啊


張宇佳 追問(wèn)
2021-05-12 15:53
maize老師 解答
2021-05-12 16:00
張宇佳 追問(wèn)
2021-05-12 16:09
maize老師 解答
2021-05-12 16:20