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送心意

萱萱老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2021-05-13 00:47

紅沖上月是借 管理費(fèi) 貸其他應(yīng)付款

安之若素 追問

2021-05-13 00:49

沖紅是借  管理費(fèi)  負(fù)數(shù)  如果填其他應(yīng)付款貸方   就借貸不平了

萱萱老師 解答

2021-05-13 08:44

借 管理費(fèi) 貸其他應(yīng)付款

安之若素 追問

2021-05-13 09:36

管理費(fèi)必須是負(fù)數(shù)才能減少,那其他應(yīng)付款也只能負(fù)數(shù),不然借貸不平

萱萱老師 解答

2021-05-13 10:18

比如我上月做錯(cuò)分錄是 貸管理費(fèi) 借其他應(yīng)付款 我是根據(jù)這個(gè)分錄調(diào)的

安之若素 追問

2021-05-13 11:12

因?yàn)檐浖栴},費(fèi)用類科目只認(rèn)借方,貸方也會(huì)認(rèn)成借方

安之若素 追問

2021-05-13 11:12

如果是手工很定好解決

萱萱老師 解答

2021-05-13 12:08

可以用借方負(fù)數(shù)調(diào)整

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沖紅是借? 管理費(fèi)? 負(fù)數(shù)? 如果填其他應(yīng)付款貸方? ?就借貸不平了
2021-05-13 00:49:38
業(yè)務(wù)是這樣的:收的是賣的掛靠車輛的款,這些費(fèi)用以及其他應(yīng)付款相當(dāng)于先前公司墊付的,現(xiàn)在收到對方的車款及保險(xiǎn)等費(fèi)用,要沖回,這分錄有沒有問題啊?
2019-11-22 15:46:38
那老師 比如我11月欠款美金折合成人民幣為12萬 2月我用人民幣賬戶還款12萬 那我賬上應(yīng)該怎么處理呢 因?yàn)?月的時(shí)候 余額表上顯示的欠款美金原幣和折合的人民幣差太多了
2018-03-19 13:14:04
你好,你問的報(bào)銷未付款的情況嗎
2018-10-25 13:08:34
你好,這個(gè)2000元可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不計(jì)入固定資產(chǎn),是你說的分錄的,等報(bào)銷給老板在沖銷掉其他應(yīng)付款
2021-12-13 09:11:14
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