
老師,請問下我們是建筑公司一般納稅人,去年年底銷項稅額大,進(jìn)項稅額小,老板找材料商開了點發(fā)票,現(xiàn)在導(dǎo)致進(jìn)項稅用完了,庫存大,現(xiàn)在想查庫存大但是應(yīng)該怎么著手查一下?
答: 同學(xué),你好,首先你們老板這個做法是不對的,沒有進(jìn)項也不可以開材料啊
老師,請問下我們是建筑公司一般納稅人,去年年底銷項稅額大,進(jìn)項稅額小,老板找材料商開了點發(fā)票,現(xiàn)在導(dǎo)致進(jìn)項稅用完了,庫存大,現(xiàn)在想查庫存大但是應(yīng)該怎么著手查一下?首先老板這個做法是不對的,沒有進(jìn)項也不可以開材料這個做法還是一個老會計給說的他給弄的,現(xiàn)在庫存大,問老會計怎么辦,老會計也不來,問了老會計說讓我先自己查憑證號寫出來,完了他來給看,我不知道怎么查?
答: 你好 是你們單位領(lǐng)導(dǎo)讓你查 的嗎 ?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!我公司是建筑公司,一般納稅人,本月收入4125000元,稅率是9%,開出的專票上稅額是340596.31元,這個是不是銷項稅額呢?假如進(jìn)項稅額是8000元,那下月應(yīng)繳的增值稅是多少?怎么計算,非常感謝!
答: 這個專票上的稅額是340596.31元,這個就是銷項稅額,如果是進(jìn)項稅只有8000元,沒有期初留抵的增值稅的話,交的增值稅是金額是:340596.31-8000=320596.31元了 再加上增值稅的附加稅,需要交的稅款是35萬多元
老師,一般納稅人建筑公司,本期沒增值稅,進(jìn)進(jìn)項大于銷項,要不要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項了
公司購入一輛小轎車作為固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額能抵扣銷項稅額嗎?銷項開的是貨物或者建筑服務(wù),一般納稅人的裝飾工程公司
建筑行業(yè),一般納稅人,我的進(jìn)項稅額大于銷項稅額,那我的增值稅附加稅就不用繳納了,是嗎?除非有銷項稅額,才繳納附加稅,是嗎?


月半彎 追問
2021-05-13 11:05
玲老師 解答
2021-05-13 11:06
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2021-05-13 11:06
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2021-05-13 11:07
月半彎 追問
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2021-05-13 11:17