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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-13 10:21

你好,具體的什么有問題?

佴溫 追問

2021-05-13 10:24

我把11月一張憑證坐反了,但是季報已經(jīng)申報了,我現(xiàn)在要報年報,管理費用的明細(xì)賬與利潤表的對不上

郭老師 解答

2021-05-13 10:27

你好,可以紅沖,然后做正確的紅沖的時候,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。

佴溫 追問

2021-05-13 10:31

那我的年報就不對了啊

佴溫 追問

2021-05-13 10:31

實在下一個季度紅沖嗎?

郭老師 解答

2021-05-13 10:32

那你用利潤分配來調(diào)整做,沒有做匯算清繳的話,用利潤分配調(diào)整。

佴溫 追問

2021-05-13 10:34

好的,謝謝

郭老師 解答

2021-05-13 10:36

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,具體的什么有問題?
2021-05-13 10:21:43
你好,這個清零的原因是什么的
2022-08-24 15:20:34
借:本年利潤 貸:利潤分配 或相反的分錄
2024-03-07 10:26:37
借;本年利潤 貸;利潤分配-未分配利潤 或者相反分錄
2015-11-30 14:40:40
同學(xué),你好 提取法定盈余公積: 借:利潤分配-提取法定盈余公積,貸:盈余公積-法定盈余公積。? 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-提取法定盈余公積
2023-12-27 11:00:59
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