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送心意

姜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-13 15:54

你好,根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的規(guī)定來看,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除限額按照發(fā)生額的60%和銷售收入的千分之五孰低計(jì)算,企業(yè)在籌建期間無(wú)銷售(營(yíng)業(yè))收入,因此籌建期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得稅前扣除。

冬冬 追問

2021-05-13 16:06

籌建期本來就沒有收入的,我之前在會(huì)計(jì)學(xué)堂看到好像是60%?

姜老師 解答

2021-05-13 16:52

你好,課堂的60%是有的,這個(gè)是齊紅老師的解答。因?yàn)榛I建期沒有收入,所以沒有60%和銷售收入千分之五熟低的比較,所以不能稅前扣除。

冬冬 追問

2021-05-14 10:10

在匯算清繳的哪張表哪一項(xiàng)進(jìn)行調(diào)增?

冬冬 追問

2021-05-14 10:11

籌建期的差旅費(fèi)等,計(jì)入2020年,就不會(huì)納稅調(diào)整了吧?

姜老師 解答

2021-05-14 12:06

你好,是的,差旅費(fèi)計(jì)入2020年不用調(diào)增。

姜老師 解答

2021-05-14 12:07

你好,匯算報(bào)表里有一張納稅調(diào)整表,在那表里有一個(gè)帳載金額和稅收金額,稅收金額填0,就可以了。

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同學(xué)你好 計(jì)入開辦費(fèi)的沒有發(fā)票的直接調(diào)增就行了 咩有發(fā)票的都要調(diào)增
2021-05-13 17:20:51
你好,根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的規(guī)定來看,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除限額按照發(fā)生額的60%和銷售收入的千分之五孰低計(jì)算,企業(yè)在籌建期間無(wú)銷售(營(yíng)業(yè))收入,因此籌建期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得稅前扣除。
2021-05-13 15:54:29
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的話需要調(diào)增的
2021-05-13 17:07:37
你好,可以不用分那么細(xì),直接長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)也沒問題
2019-03-26 11:19:14
你好,不是大金額的開辦費(fèi),不可以分期攤銷,比如裝修費(fèi)等可以分期攤銷的,攤銷時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用――長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷科目
2019-06-25 11:43:48
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