
公司員工去年預(yù)支了700元,結(jié)賬憑證是 借:其他應(yīng)收款;貸 現(xiàn)金;現(xiàn)在報銷600元,結(jié)余100元,請問下記賬憑證怎么做
答: 一、付款時,分錄是: 借:其他應(yīng)收款700 貸:庫存現(xiàn)金700 二、報銷時,分錄是: 借:管理費用——XX費600 貸:其他應(yīng)收款600
老師好,老板個人用現(xiàn)金支付了餐費,我想給他沖銷其他應(yīng)收款 —法人,寫個情況說明,讓老板簽字附在記賬憑證后面,行嗎?
答: 你好!需要有餐費發(fā)票走報銷
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,已現(xiàn)金形式收回其他應(yīng)收款,憑證后面需要附件什么啊
答: 你好!收據(jù)
老師,記賬憑證裝訂好了,發(fā)現(xiàn)錯誤怎么改,就小小的錯誤其他應(yīng)收款/林小紅改成其他應(yīng)收款/社保怎么改
記賬憑證上是 借:庫存現(xiàn)金 50000 貸:其他應(yīng)收款 50000 那請問填寫其他應(yīng)收款的明細賬是不是 填貸方50000呢?
您好,之前付的房租押金作為其他應(yīng)收款記賬了,現(xiàn)在押金作為房租抵消了,而之前的房租也正常報賬?,F(xiàn)在房租押金怎么沖賬,憑證怎么做?
當月記賬時錯記為借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,次月發(fā)現(xiàn)錯誤本應(yīng)貸記其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在該怎么做記賬憑證

