亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-11-23 21:39

借:應收帳款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,我看到之前的會計是怎么做的,我不太理解他為什么這樣做,哪個轉出未交增值稅是什么時候用到的呢?

西紅柿 追問

2016-11-23 21:45

與外帳收入核對?他好像是有一筆收入,做內帳的時候,就做這樣的分錄的

王雁鳴老師 解答

2016-11-23 21:37

您好,內賬是借:應收帳款,貸:主營業(yè)務收入(價稅合計數(shù))

王雁鳴老師 解答

2016-11-23 21:42

您好,可能是為了與外賬的收入核對吧。轉出未交增值稅年底的時候做一次就行了。

王雁鳴老師 解答

2016-11-23 21:48

您好,有可能是與外賬核對收入,只有一筆是這樣做的,這個就不知道是什么意思了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應交稅費~未交增值稅科目改為應交稅費~應交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
您好,這是結轉不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33
你好,小規(guī)模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
小規(guī)模納稅人應交稅費不用核算3級明細科目,只要核算到應交稅費—應交增值稅就可以了
2019-03-27 09:18:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...