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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-23 21:39

借:應(yīng)收帳款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,我看到之前的會(huì)計(jì)是怎么做的,我不太理解他為什么這樣做,哪個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么時(shí)候用到的呢?

西紅柿 追問(wèn)

2016-11-23 21:45

與外帳收入核對(duì)?他好像是有一筆收入,做內(nèi)帳的時(shí)候,就做這樣的分錄的

王雁鳴老師 解答

2016-11-23 21:37

您好,內(nèi)賬是借:應(yīng)收帳款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(價(jià)稅合計(jì)數(shù))

王雁鳴老師 解答

2016-11-23 21:42

您好,可能是為了與外賬的收入核對(duì)吧。轉(zhuǎn)出未交增值稅年底的時(shí)候做一次就行了。

王雁鳴老師 解答

2016-11-23 21:48

您好,有可能是與外賬核對(duì)收入,只有一筆是這樣做的,這個(gè)就不知道是什么意思了。

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您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
您好,這是結(jié)轉(zhuǎn)不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
注意小規(guī)模納稅人沒(méi)有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)不用核算3級(jí)明細(xì)科目,只要核算到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就可以了
2019-03-27 09:18:06
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