
由于500萬(wàn)設(shè)備稅法允許一次性沖減成本導(dǎo)致的稅會(huì)差異怎么處理?申報(bào)表有這類(lèi)調(diào)整模塊嗎?
答: 你好,稅會(huì)差異要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的,在資產(chǎn)折舊那個(gè)附表中調(diào)整
由于500萬(wàn)設(shè)備稅法允許一次性沖減成本導(dǎo)致的稅會(huì)差異怎么處理?申報(bào)表有這類(lèi)調(diào)整模塊嗎?
答: 同學(xué)你好 申報(bào)表有折舊納稅調(diào)整明細(xì)表
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年多人成本今年做賬調(diào)整了,那今年做所得稅匯算清繳的話,去年的納稅申報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整成扣減了成本之后的申報(bào)表嗎?
答: 你好,不用的,財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照之前的來(lái)。
企業(yè)所得稅申報(bào)表可以調(diào)整以前年度嗎調(diào)整了,是否要重新申報(bào)呢還有調(diào)整申報(bào)表可以只調(diào)整附表,不調(diào)整主表嗎
老師,我們之前加計(jì)抵減少抵減了10942.66,這次專(zhuān)管員讓把之前少抵減的按照10942.66調(diào)整填入7月份申報(bào)表中,我填的對(duì)嗎
那稅這部分如果是去年沒(méi)報(bào),今年調(diào)整出來(lái)的稅要怎么補(bǔ)上去,直接填在申報(bào)表里申報(bào)可以嗎

