
4月沒有開發(fā)票,4月預(yù)繳了3月開具發(fā)票的增值稅,4月預(yù)繳的增值稅要怎么在申報(bào)表上提現(xiàn)?
答: 您好 填在附表四跟主表28欄里面
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開具增值稅普通發(fā)票怎么填申報(bào)表
答: 按不含稅金額填入開具普通發(fā)票里欄次 可以來會計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)全套報(bào)稅


撒旦魔靈 追問
2021-05-17 09:50
bamboo老師 解答
2021-05-17 09:53
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2021-05-17 11:37
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2021-05-17 12:22