- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2021-05-17 11:43
你好
實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
撥款使用時
借管理費(fèi)用貸銀行存款等
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
貸:管理費(fèi)用
撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
貸:銀行存款
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你好? ? ?
實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
撥款使用時
借管理費(fèi)用貸銀行存款等??
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
貸:管理費(fèi)用
撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
貸:銀行存款
2021-05-17 11:43:46

你好!
不用做賬的。
2020-04-19 21:01:24

是要并入到工資里面核算。
借:管理費(fèi)用等--工資
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資--獎金
借:應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2020-04-20 15:11:42

你好,都不確認(rèn)為收入
2023-12-13 11:04:26

先掛在庫存核算,然后再計(jì)提福利費(fèi),然后支付掉
2015-10-31 18:03:43
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