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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-17 12:11

你好,需要納稅調(diào)增
是的稅收金額和實際金額減去。

楊文華 追問

2021-05-17 12:46

就是費用科目應該調(diào)減下來是嗎

郭老師 解答

2021-05-17 12:47

你好,對的,是這么做的。

楊文華 追問

2021-05-17 16:23

老師,HR按勞務報酬申報的,我們能做為工資基數(shù)填在A105050表中嗎?

郭老師 解答

2021-05-17 16:24

你好,那就不需要填寫職工薪酬明細表啦,你已經(jīng)申報了按勞務報酬申報的,還有既有工資,還有勞務報酬,你們怎么申報的?

楊文華 追問

2021-05-17 16:41

我們兩個都有,按勞務的金額就不能寫在職工薪酬表上了對嗎

郭老師 解答

2021-05-17 16:43

不是的,如果你之前給他申報的是工資個稅,現(xiàn)在就不允許做勞務報酬的一個人,他在一個企業(yè)只能有一份,要么是工資,要么是勞務報酬。

楊文華 追問

2021-05-17 17:02

不同的人

郭老師 解答

2021-05-17 17:05

有發(fā)票嗎
沒有的填寫納稅調(diào)整明細表,扣除項目

楊文華 追問

2021-05-17 17:05

在A105050工資表中的工資薪金是不是要和HR申報的工資薪金一樣金額,否則就錯誤?

楊文華 追問

2021-05-17 17:05

項目激勵,沒有發(fā)票

郭老師 解答

2021-05-17 17:17

你好是的,計提的應該是一樣的。

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相關問題討論
你好,需要納稅調(diào)增 是的稅收金額和實際金額減去。
2021-05-17 12:11:49
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,需要的 計提 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 扣繳 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-06-24 11:18:28
你好,這種情況不要確認遞延所得稅資產(chǎn),只要修改財務報表就行
2020-05-27 10:34:35
您好,這個是暫時性差異,可以確認遞延所得稅資產(chǎn)。分錄是借遞延所得稅資產(chǎn),借所得稅費用(紅字)。這個分錄不影響企業(yè)所得稅匯算清繳,所以何時做都可以。
2020-05-27 12:00:13
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