老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬(wàn) 是暫估成 問(wèn)
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收 問(wèn)
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問(wèn)
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來(lái)的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問(wèn)
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開(kāi)了發(fā)票就屬于虛開(kāi)發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問(wèn)
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目 答

20××年1月,甲公司銷售一批產(chǎn)品給乙公司,不含稅金額為476000元。同月,甲公司從客戶乙公司購(gòu)進(jìn)測(cè)試工裝設(shè)備,設(shè)備不含稅價(jià)26000元。設(shè)備已拉回甲公司(不需安裝),乙公司將設(shè)備款直接從甲公司當(dāng)月貨款中扣除,請(qǐng)問(wèn)甲公司要如何做賬?
答: 你好 ,甲公司銷售一批產(chǎn)品給乙公司,不含稅金額為476000元。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 同月,甲公司從客戶乙公司購(gòu)進(jìn)測(cè)試工裝設(shè)備,設(shè)備不含稅價(jià)26000元。設(shè)備已拉回甲公司(不需安裝), 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:應(yīng)收賬款
外墻清洗含稅價(jià)按2.968每平方米,總面積6000平方米,共計(jì)17808元,稅l率為6%,稅額是多少?不含稅金額多少?
答: 你好 共計(jì)17808元,稅率為6% 不含稅金額=17808/1.06=16800 稅額=17808/1.06*6%=1008
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,酒店不含稅金額是1440,含稅金額是多少呢?計(jì)算方法呢?謝謝
答: 你好,不考慮其他因素,那么,增值稅就是,1440*0.06

